一、发材料下单通知函、退货函,开保修卡。
二、每月审核材料商交来 的材料单,做每月材料金额数据汇总表,领导签字后才能付款。
三、每日登记资金流量表,下班前发每日资金报表,发收款通知,收款后开收据,登记工程进度收款表,每月1日把上月收款达到50%的工地及已结算尾款的工地发给会计。
四、每月19日催材料商送相关材料单。每月工资、材料费用、办理银行业务。熟悉使用U盾支付报销费用,熟练使用浦发银行和建行POS机收款,不定时充电。
五、审核工人工资单,做工人工资应付表,领导签字后按时发放工资。每月已结算尾款的工地做好综合汇总表发给领导。
六、整理文件归档,每个工地独立1个文件袋,相关资料放入袋子保存(每月材料单要用文件袋装好并注明)