岗位职责:
1、根据经营业绩目标责任书,完成经营单位年度经营审计工作;
2、招标监督:对各经营单位的资本性支出的招标工作进行过程监督及控制,并组织开展招标相关工作检查;
3、制度流程建立健全:检查并完善公司规章制度,并与各业务部门进行对接;通过业务诉求、流程梳理、数据分析等渠道不断优化业务管控思路,加强业务流程的完善;
4、风控体系建立健全:通过利用系统化、规范化的方法,对公司风险管理、控制与治理程序进行评价、完善,对内控体系有效性进行及时评估与监控;
5、完成集团审计以及公司领导安排的各项工作任务。
任职要求:
1、原则性强,能承受工作压力,综合判断力强,具有较强的沟通能力、团队协作能力及良好的职业道德、敬业精神
2、了解制造业企业日常业务循环的工作及内审流程,有一定的成本意识(有制造业会计及审计工作经验优先)
3、熟悉审计、财务、税务、经济等相关法律法规
4、熟悉使用office等办公软件、K3、财务操作软件
5、良好的文字功底
6、持中级审计师证、中级会计师证、CPA过两科(会计、审计)或CIA证书优先
7、能适应因工作需要的出差安排。