岗位职责:
 1、依据《内部审计准则》的规定和公司管理制度的要求,起草和修订公司内部审计制度。
 2、对公司发生的各项业务、公司各部门的工作内容和工作结果进行抽查和审计,查错揭弊,改善经营管理,确保有关规章制度的切实有效执行,并对重要相关经营活动开展专项审计调查。
 3、收集、整理内部审计工作资料,编制审计项目的审计报告;对被审计事项做出审计评价及改进,提出审计建议。
 4、参与招标采购、重大金额、日常经营事项、重大合同、投资立项、融资决策等重大经济事项的业务决策程序,监核决策过程,对决策程序及决策依据的合法、有效性发表意见;但不发表决策性意见。
 5、做好审计资料的整理、立卷、归档工作。
 6、领导交办的其他相关事项。
任职要求:
1、全日制大专以上学历,财务管理、审计等相关专业;
2、两年以上加工制造业审计、成本会计等相关工作经验;
3、能够独立审核财税报表及公司内部相关经营数据;
4、熟练操作办公、财务等软件;
5、工作严谨,坚持原则,具备良好的团队合作精神和对外协调能力;                                                                
6、年龄:28-45岁。  
 一经录用,待遇从优:
1、购买五险一金、补充医疗保险,带薪年假、婚假、生育假等,带薪培训,各类贺礼慰问金和节日活动及福利,日常水果牛奶福利、餐补、生日会、年终奖等,年度优秀员工还有专享优待,带薪旅行假(可报销车费)等。
2、试用期3个月,试用期综合待遇4500元/月,转正后综合收入6000-6500元/月(根据能力和学历确定),能力特别优秀者,薪资可面议。